送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2024-04-18 14:20

你好;為什么收到發票做的是相反分錄;  你購進先做; 借庫存商品 貸預付賬款 ; 然后銷售做收入;結轉成本; 借主營業務成本貸庫存商品 

媚玫 追問

2024-04-18 14:22

之前的會計做的。就是我現在不知道怎么做這個分錄了。

meizi老師 解答

2024-04-18 14:23

你好; 把之前分錄紅沖了 ; 我看你購進和收到發票的分錄都沖掉了。

媚玫 追問

2024-04-18 14:24

之前有一部分存貨用了。現在不知道咋做分錄了。

meizi老師 解答

2024-04-18 14:24

你好; 做結轉成本分錄就行了;看我上面寫的分錄處理; 

媚玫 追問

2024-04-18 14:29

就是我購進收到發票時做; 借庫存商品 貸預付賬款 ; 然后銷售收入時;先做借:主營業務收入,貸;主營業務成本,結轉成本; 借主營業務成本貸庫存商品 是嗎?

meizi老師 解答

2024-04-18 14:33

你好; 對的; 正常這樣做就對的

媚玫 追問

2024-04-18 14:36

我現在是紅沖之前的分錄。重新記是嗎?但是我有的庫存商品公司內部做營銷用了。我是記:借:管理費用,貸庫存商品嗎?中間還有什么分錄沒有?

meizi老師 解答

2024-04-18 14:39

你好; 是的;先去錯誤的都紅沖了;在安正確的做 

媚玫 追問

2024-04-18 14:40

之前很多收入都是記的借:銀行存款,貸預收賬款,這樣可以嗎?

meizi老師 解答

2024-04-18 14:43

你好;  你當時只是預收款; 可以這樣掛;但是如果是收入就不能這樣; 會導致你少報稅費的

媚玫 追問

2024-04-18 14:44

那我后面要怎么結轉呢?

媚玫 追問

2024-04-18 14:46

借主營業務收入,貸預收賬款嗎?沒有給對方開發票的情況?

meizi老師 解答

2024-04-18 14:47

你好; 借預收賬款貸主營業務收入-未開票收入; 銷項稅 

媚玫 追問

2024-04-18 14:51

貸,主營業務成本嗎?

meizi老師 解答

2024-04-18 14:52

你好; 為什么是貸主營業務成本; 你平常對科目熟悉不?你做收入怎么會貸方做主營業務成本 

媚玫 追問

2024-04-18 14:55

借預收賬款貸主營業務收入-未開票收入; 銷項稅    你這個貸方是什么分錄。

meizi老師 解答

2024-04-18 14:57

你好; 貸方是收入的分錄的 ;收入科目和稅費科目 

媚玫 追問

2024-04-18 14:59

沒有太懂啥意思,麻煩完整的分錄寫一下。

meizi老師 解答

2024-04-18 15:01

你好;   你購進先做; 借庫存商品 貸預付賬款 ; 然后銷售做收入借預收賬款 貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅;結轉成本; 借主營業務成本貸庫存商品  

媚玫 追問

2024-04-18 15:04

銷售收入是還有一步,銀行存款嗎?

meizi老師 解答

2024-04-18 15:05

你好;  你之前不是已經說你預收款了的嘛; 你最開始就會做; 借銀行存款貸預收賬款 

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你好;為什么收到發票做的是相反分錄;? 你購進先做; 借庫存商品 貸預付賬款 ; 然后銷售做收入;結轉成本; 借主營業務成本貸庫存商品?
2024-04-18 14:20:36
借:預付賬款 貸:利潤分配-未分配利潤
2023-02-05 21:27:56
借:預付賬款 貸:利潤分配-未分配利潤
2023-02-05 21:27:28
(1)被審計單位高估應收賬款(資產),CPA通過函證能發現?(2)被審計單位低估應收賬款(資產),CPA通過函證不能發現 (3)被審計單位低估應付賬款(負債),CPA通過函證能發現
2023-06-21 13:06:42
沒有發票即使做進成本,稅前也不可以扣除,也要納稅調整的。 借:庫存商品 (流通企業) 借:原材料 (生產企業) 貸:預付賬款 結轉 借:主營業務成本 (流通企業) 借:生產成本 (生產企業) 貸:庫存商品 (流通企業) 貸:原材料 (生產企業)
2023-09-06 16:55:57
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