
請問老師,我是汽車4S店,我們汽車廠家有一個金融公司,顧客要貸款買車的話會產生一部分的金融貼息費,這部分貼息費先由我們公司出,等后續廠家再通過折讓票的形式返還給我們,對應的賬務處理怎么做啊? 支付貼息費 借 主營業務成本 貸 預付賬款 返還時 借 預收賬款 貸 主營業務成本 請問是應該這樣做嗎
答: 同學你好 你這是沖減成本?
老師做賬時發現4月份時做房租費用時把分錄弄錯了,做成借:主營業務成本 貸:預收賬款了,但實際貸方應是做預付賬款,因為一整年的房租掛的是預付賬款,怎么能把賬改對呢?
答: 你科目不變數字是負數沖掉這個再重新做
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
預付賬款,怎么結轉到主營業務成本,怎么做賬務處理的
答: 沒有發票即使做進成本,稅前也不可以扣除,也要納稅調整的。 借:庫存商品 (流通企業) 借:原材料 (生產企業) 貸:預付賬款 結轉 借:主營業務成本 (流通企業) 借:生產成本 (生產企業) 貸:庫存商品 (流通企業) 貸:原材料 (生產企業)









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陌陌 追問
2022-03-10 13:49
樸老師 解答
2022-03-10 13:57