送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-07-30 17:57

你好!這個借應付賬款,貸主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。銀行存款

煥然 追問

2024-07-30 17:58

應付部份還掛著,主要是這互抵部份怎樣入賬做分錄

宋生老師 解答

2024-07-30 17:58

您好,這個對于你們來說是計入應收賬款。確認收入,然后用確認的應收賬款來抵減應付賬款。

煥然 追問

2024-07-30 18:08

應收部份都 在開發票時候都已入賬了

宋生老師 解答

2024-07-30 18:09

你好!嗯,那現在,借應付賬款,貸應收賬款就行

煥然 追問

2024-07-30 18:12

現在主要是記互抵應貨款
部份

宋生老師 解答

2024-07-30 18:12

你好!你抵減的時候,借應付賬款,貸應收賬款 差額貸方銀行存款

煥然 追問

2024-07-30 18:13

借:應付賬款   100   貸,應收賬款100,還是借;應付賬款10   貸應收賬款10

宋生老師 解答

2024-07-30 18:13

你好!借:應付賬款 100 貸,應收賬款100,抵了是做這個

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你好!這個借應付賬款,貸主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。銀行存款
2024-07-30 17:57:35
借庫存商品貸,應付賬款10萬 借,應付賬款6萬貸、主營業務收入、應交稅費 借,應付賬款4萬貸,銀行存款
2024-07-18 16:14:58
您好,按規定銷售和購進要分別核算,往來可以抵消但收入、成本分別核算,馬上給你分錄
2025-03-20 15:38:31
同學你好 對的 是這樣的
2022-03-16 13:58:57
你好,學員,按照應收貨款200沖
2022-03-29 16:56:40
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