
老師,您好,公司有互抵貨款協議,比如與往來單位A,我司向單位A采購商品10萬元,對方向我公司采購6萬元,然后做了互抵協議6萬,最后我司需付4萬給單位A:這個互抵6萬怎么做分錄
答: 借庫存商品貸,應付賬款10萬 借,應付賬款6萬貸、主營業務收入、應交稅費 借,應付賬款4萬貸,銀行存款
老師,您好,公司A與供應商B互抵貨款協議,互抵貨款100萬后,A公司欠付貨款給B公司10萬, 這個分錄怎樣做?
答: 你好!這個借應付賬款,貸主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好,我司A與B公司互抵銷售貨款,2月A公司銷售10萬給B公司,B公司銷售18萬給A公司,差額8萬A公司以轉賬形式付款給B,付款時會做應付賬款8萬,貸銀行存款8萬,現在要入賬互抵這部份,做借:應付賬款B公司10萬 貸應收賬款B公司 10萬,對嗎
答: 您好,按規定銷售和購進要分別核算,往來可以抵消但收入、成本分別核算,馬上給你分錄
老師,您 好,公司有貨款互抵協議,比如前2人月有一筆應付賬款是2000萬,應收賬款1500萬互抵之后是欠客戶500萬,之前都是有正常入賬應付應收,現在應該怎樣沖減做分錄呢
老師,A單位與我們公司有這樣的往來賬,我們在買東西給A單位,A單位也在賣東西給我公司,賬務上就可以相互抵銷部分,但那個抵賬需要怎么樣的流程用于做賬呢?就是用什么手續做賬呢?
你好老師!問一下其他單位欠我們公司的貨款用房子抵賬,房屋價值900萬,抵我們單位貨款160萬,抵其他單位貨款740萬,三方簽了抵賬協議,這種情況我們單位應該怎么記賬
A公司向B公司采購132000元貨款。已向供應商B公司付款6萬,剩余72000元未付,未收到發票,A公司這個賬分錄應該怎么做啊?
老師,問個事,比如我們與一個A公司合作,我開出的發票給A公司10萬,A公司從公賬轉入8萬,有兩萬元是由第三方來轉入,抵扣A公司貨款。是個人賬戶轉入對公賬戶的,我們另簽了這份協議,可行?




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2024-07-18 16:32
郭老師 解答
2024-07-18 16:33
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2024-07-18 16:35
郭老師 解答
2024-07-18 16:36