老師,您 好,公司有貨款互抵協議,比如前2人月有一筆應付賬款是2000萬,應收賬款1500萬互抵之后是欠客戶500萬,之前都是有正常入賬應付應收,現在應該怎樣沖減做分錄呢

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于2023-03-15 15:03 發布 ??519次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會計師
2023-03-15 15:16
老師:你先把這筆貨款互抵協議寫出來,然后根據出納總賬的憑證號和期間,先制作互抵本位幣憑證,對應賬務處理為兩個科目:應付賬款和應收賬款,做沖銷處理,因此憑證內容可以是應付賬款(借方)2000萬,應收賬款(貸方)1500萬,結余(貸方)500萬。拓展知識:貨款互抵協議也可以形式實物交換,如果貨物和服務價值不完全相等,應該用計價平衡法,根據實際價值的大小,一方補償另一方,以達到互抵的目的。
相關問題討論
借:應付賬款 1500
貸:應收賬款 1500
2022-03-25 16:51:58
老師:你先把這筆貨款互抵協議寫出來,然后根據出納總賬的憑證號和期間,先制作互抵本位幣憑證,對應賬務處理為兩個科目:應付賬款和應收賬款,做沖銷處理,因此憑證內容可以是應付賬款(借方)2000萬,應收賬款(貸方)1500萬,結余(貸方)500萬。拓展知識:貨款互抵協議也可以形式實物交換,如果貨物和服務價值不完全相等,應該用計價平衡法,根據實際價值的大小,一方補償另一方,以達到互抵的目的。
2023-03-15 15:16:48
您好,是的,您的理解非常正確
2022-04-14 17:31:19
你好!這個借應付賬款,貸主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。銀行存款
2024-07-30 17:57:35
你好,這筆錢是借出的,就其他應收款,不能掛應付賬款借方,應付賬款是貨款之類的
2022-01-15 15:13:43
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