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執著的寶貝
于2024-07-29 14:51 發布 ??223次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2024-07-29 15:04
借:應付賬款3000貸:營業外收入3000
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我應付款有3000沒有付,我現在要做壞賬處理,如何寫憑證從計提到我的應付余額為0
答: 借:應付賬款3000 貸:營業外收入3000
:我應付款有3000沒有付,我現在要做壞賬處理,如何寫憑證
答: 借:應付賬款 貸:營業外收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我之前都沒計提過,現在有張銀行付款憑證60元個稅我要如何做?
答: 您好,您的具體情況是什么,有截圖嗎?
老師,我問一下,計提費用我取得發票如何處理?比例我1月份的水電氣費,1月結束時,這個費用還沒有出來,我就根據以往消費進行預估后計提,然后貸方列入應付賬款,當消費金額出來后,我支付水電氣費,沖應付賬款,下銀行賬,取得水電氣費發票,那這個發票我應該附在計提費用那個憑證后面,還是附在支付應付款這張憑證后面呢?按理,列入費用時就應該要有發票,但那時發票還沒有出來。
討論
如果4個月之前的稅費沒有計提就做了付款憑證,導致現在余額一直為負數,我能補計提給它平掉嗎?
預付賬款、其他應付款準備壞賬處理如何寫會計分錄
老師您好,應付賬款貸方有余額,是表示我們收到供應商發票,還未付款的部分對吧,這部分我們有的現金支付了,要做什么憑證拉平這個
我上傳的這張憑證的貸方科目做錯了,現在要沖掉,然后再將貸方款項做到應付賬款里面去,請問老師具體應該如何做處理?
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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