請問老師,酒店店慶活動儲值10000元贈送1000元+100 問
贈送的1000元儲值金,不能直接沖減收入,要按“合同負債/預收賬款”核算,客戶實際消費時再確認收入、沖減對應金額。 答
老師,個體戶建筑隊,用工人工資做成本,做工資表能稅 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
你好,季報企業所得稅一季度期初資產總額為資產負 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師2025年總共發了119000.稅款交了1050.附加扣 問
你好,是合并計稅的 答
公司是小規模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開票收 問
是的,就是那樣子的哈 答

老師,我問一下,計提費用我取得發票如何處理?比例我1月份的水電氣費,1月結束時,這個費用還沒有出來,我就根據以往消費進行預估后計提,然后貸方列入應付賬款,當消費金額出來后,我支付水電氣費,沖應付賬款,下銀行賬,取得水電氣費發票,那這個發票我應該附在計提費用那個憑證后面,還是附在支付應付款這張憑證后面呢?按理,列入費用時就應該要有發票,但那時發票還沒有出來。
答: 你好,同學,收到發票時可以先紅沖暫估的費用憑證,然后按發票金額再錄入憑證,發票直接放到后做的憑證后面就可以。
?老師,公司都是先付款后取票,付款時借應付貸銀行,一般在下個月或者下下個月取得發票,用在付款當月計提費用嗎,還是直接在取得發票的時候再計入費用也行
答: 直接在取得發票的時候再計入費用也行的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
計提費用時 借:管理費用 貸:其他應付款 付款時 借:預付賬款 貸:銀行存款 有發票時 借:預付賬款 貸:其他應付款 這樣嗎?
答: 同學你好 對的 是這樣的
計提費用時 借:管理費用 貸:其他應付款 付款時 借:預付賬款 貸:銀行存款 有發票時 借:預付賬款 貸:其他應付款 那我之前計提費用時 貸的是 應付賬款 需要沖掉重新再做嗎
你好,a公司屬于制造業一般納稅人,公司賬戶上發生的銀行手續費和貸款利息支出,暫時未取得銀行開具的發票,那么a公司做會計分錄的時候,把銀行掛賬計入應付賬款還是其它應付款?
先支付費用類款項,后收到專票,會計分錄如何?如果不是在同月取得專票,又如何?如果取得的是普票,會計分錄如何?根據銀行回單做外賬,是否可以,做賬是否得計提,如發工資









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