送心意

青檸

職稱會計實務

2023-03-17 13:06

老師:讓我來解答你的問題吧。首先,如果支付的費用類款項,后才收到專票,會計分錄應該是在支付時,支付科目借方,應付賬款貸方;如果不是在同月取得專票,則需要在取得專票后,做一次調整,專票科目借方,應付賬款貸方;如果取得的是普票,會計分錄應該是普票科目借方,應付賬款貸方,但由于普票不能作為稅收憑證,因此可能會在以后的月份需要再做一次調整。至于根據銀行回單做外賬,可以但不建議,應該根據業務憑證,如發票、收據等做記賬,做賬也不得計提。

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老師:讓我來解答你的問題吧。首先,如果支付的費用類款項,后才收到專票,會計分錄應該是在支付時,支付科目借方,應付賬款貸方;如果不是在同月取得專票,則需要在取得專票后,做一次調整,專票科目借方,應付賬款貸方;如果取得的是普票,會計分錄應該是普票科目借方,應付賬款貸方,但由于普票不能作為稅收憑證,因此可能會在以后的月份需要再做一次調整。至于根據銀行回單做外賬,可以但不建議,應該根據業務憑證,如發票、收據等做記賬,做賬也不得計提。
2023-03-17 13:06:51
你好 ;? ? 1.? 先支付? 如果是當期的費用 ; 你? 用不含稅去做費用 處理? ?; 借? 管理費用等 ; 其他應收款-進項稅? ? 貸銀行存款? ? ;收到專票? 借 進項稅貸其他應收款-進項稅? ? ? ?2.? 普票直接做 :借管理費用等貸銀行存款 ;? 到時發票直接收到附憑證后面去? ? ?3. 一般是先計提工資在當月; 在發放的時候 做發放分錄處理??
2022-03-30 09:15:30
你好,可以的,借管理費用貸其他應付款。 發票到了,借其他應付款借管理費用,負數 借管理費用貸其他應付款。
2022-01-11 12:20:33
你好,沒有取得發票可以計入預付賬款,取得發票時再確認費用
2022-02-18 22:14:57
同學你好,很高興為你解答,可以計提費用,不是需要,如果你有的費用,同學你好,很高興為你解答,可以計提費用,不是需要,如果你有的費用,比如同學你好,很高興為你解答,可以計提費用,不是需要,如果你有的費用,比如說有的同學你好,很高興為你解答,可以計提費用,不是需要,如果你有的費用,比如說有的供應同學你好,很高興為你解答,可以計提費用,不是需要,如果你有的費用,比如說有的供應商比同學你好,很高興為你解答,可以計提費用,不是需要,如果你有的費用,比如說有的供應商比較遠,發票傳遞比較慢,或者結算比較慢,但是按照抉擇發生制,所屬期還在報表年度的話,你可以計提
2022-03-31 10:17:30
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