送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-07-19 04:03

跨年取得的費用票,會計分錄的處理方式主要取決于你的會計政策和具體的費用性質。一般來說,如果這是預付費用,那么在取得時,你可以借記“預付賬款”,貸記“現金”或“銀行存款”。然后在新的一年開始時,根據費用的實際發生,再進行相應的會計分錄,比如借記“各類費用”,貸記“預付賬款”。

歡總在笑 追問

2023-07-19 04:03

那如果是在年底取得的固定資產,又應該如何處理呢?

齊惠老師 解答

2023-07-19 04:03

如果是在年底取得的固定資產,那么在取得時,你應該借記“固定資產”,貸記“現金”或“銀行存款”。然后在新的一年開始時,根據固定資產的折舊政策,進行相應的會計分錄,比如借記“折舊費用”,貸記“累計折舊”。

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跨年取得的費用票,會計分錄的處理方式主要取決于你的會計政策和具體的費用性質。一般來說,如果這是預付費用,那么在取得時,你可以借記“預付賬款”,貸記“現金”或“銀行存款”。然后在新的一年開始時,根據費用的實際發生,再進行相應的會計分錄,比如借記“各類費用”,貸記“預付賬款”。
2023-07-19 04:03:39
你好 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款等
2022-04-08 21:41:42
老師:讓我來解答你的問題吧。首先,如果支付的費用類款項,后才收到專票,會計分錄應該是在支付時,支付科目借方,應付賬款貸方;如果不是在同月取得專票,則需要在取得專票后,做一次調整,專票科目借方,應付賬款貸方;如果取得的是普票,會計分錄應該是普票科目借方,應付賬款貸方,但由于普票不能作為稅收憑證,因此可能會在以后的月份需要再做一次調整。至于根據銀行回單做外賬,可以但不建議,應該根據業務憑證,如發票、收據等做記賬,做賬也不得計提。
2023-03-17 13:06:51
你好 ;? ? 1.? 先支付? 如果是當期的費用 ; 你? 用不含稅去做費用 處理? ?; 借? 管理費用等 ; 其他應收款-進項稅? ? 貸銀行存款? ? ;收到專票? 借 進項稅貸其他應收款-進項稅? ? ? ?2.? 普票直接做 :借管理費用等貸銀行存款 ;? 到時發票直接收到附憑證后面去? ? ?3. 一般是先計提工資在當月; 在發放的時候 做發放分錄處理??
2022-03-30 09:15:30
你好,現在發票到了嗎?當時暫估的分錄怎么做的?
2022-04-08 17:31:52
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