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無情的棒棒糖
于2024-07-06 11:10 發布 ??347次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2024-07-06 11:15
您好, 你是指哪里了?
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這樣其他應付款科目結余數,就沒沖平
答: 您好, 你是指哪里了?
老師,請問其他應付款科目余額是一個負數,這樣報稅時財務報表里的資產負債表里呈現的其他應付款當然就是一負數了,也就是我沒有使用其他應收款這個科目了,請問這樣記賬是正常的嗎
答: 你重分類在其他應收款體現就是了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,計提員工個人社保時,借 應付職工薪酬 貸 其他應付款 繳納是 借其他應付款 貸 銀行存款 這樣不就形成應付職工薪酬借方余額了嗎?這個科目不就不平了嗎?
答: 你好,繳納的時候借方也得有應付職工薪酬
科目余額表其他應收貸方余額,做報表時,重分類到了其他應付,結果報表其他應付為負數了,就讓他負數,還是再把它放到其他應收去?
討論
老師我想問一下是不是資產負債表中的往來科目項,應收賬款或者是其他應付款這些科目,不能為負數如果出現了負數需要把這些往來科目進行一個重分類,是這樣操作嗎?也就是說其他應付款為負數的話就把他調到其他應收款科目中
問一下,就是沒有設預收和預付這兩個科目,把預收的款都歸集應收賬款或其他應付款科目這兩個科目里,把預付的款都歸集在應付賬款或其他應收款這兩個科目里,這樣做可以嗎?
老師,現在有預付賬款科目有余額,確定就是前期遺留下來的,可以用這個去沖其他應付款股東科目嗎
業務往來掛“其他應付款”,期末是不是要將此科目沖平,最后做到無余額
劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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