老師3月份我公司公賬上面就利息收入,支出的話就兩 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
報個稅,公司平時只是平時零星付一點,也不是全部人 問
你好,工資是發放后申報,平日可以零申報沒發放時 答
請問一下老師,這分錄對嗎 問
同學你好 分錄是正確的 答
老師?,我申報的所得稅預交表,提示的營業外收入,增 問
你好,減免得增值稅需要填寫到營業外收入那里,你營業外收入是0 答
老師我們去年工資都是有錢了再發,沒錢了就先拖欠 問
就那樣填報就行,據實填報 答

固定資產已經入賬當時沒有收到發票沒有暫估,現在發票到了該怎么處理呢
答: 你再補上就可以的,借固定資產貸、銀行存款或者是預付賬款。而之前的折舊也可以從購買固定資產的次月開始補。
固定資產發票沒有到,固定資產暫估入賬時多暫估了,當時是這樣做的,借:固定資產 2.02 貸:應付賬款-暫估 2.02,稅額沒有暫估.現在發票開來了,是增值稅專業發票,無稅金額2,稅額0.2請問現在要怎么做賬啊!
答: 同學你好 原分錄負數紅沖暫估的 然后按照發票金額入賬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們現在是固定資產發票已經收到,但是實物沒有收到,也就是沒有固定資產驗收單。具體什么時候能到不清楚,書上都是暫估固定資產入賬,這個不用暫估,但是使用月份該怎么確定呢,我要是6月份入賬,7月份就該提折舊。但是從使用上,還沒有用,那這個我該怎么做呢?
答: 您好,借應交稅費應交增值稅(進項稅)貸其他應付款暫估(紅字)其他應付款
收到A公司給開具的固定資產發票,如何確定折舊期間?已經根據合同做了暫估入賬,還沒有收到發票,就賣給了B公司,怎么開具固定資產發票,怎么做固定資產清理?
老師您好,當時購買的機器發票沒有開全,現在把剩余的開完了,當時是暫估的分錄是借固定資產貸應付賬款,暫估已經折舊。現在收到剩余發票如何寫分錄?
老師,今年6月收到一大批材料+設備,沒有發票,暫估入賬,設備入固定資產已經計提折舊,材料在原材料科目,已經發生領用,結轉要研發支出科目,現在收到發票,發現暫估的金額小于發票金額怎么辦呢?





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