你好請問下,貿易公司有模具費怎么入賬呢?銷售產品 問
收到客戶模具費 借:銀行存款 貸:其他業務收入 — 模具費 支付采購商模具費 借:其他業務成本 — 模具費 貸:銀行存款 模具不出口、不留你公司,不做固定資產 / 低值易耗品,直接收支走損益即可。 出口報關不用報模具,不影響退稅。 答
入職了一家做進出口的一般納稅人企業,向外國公司 問
1.?采購入庫(按報關/發票匯率) 借:庫存商品 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款—外幣供應商 2.?支付外匯貨款 借:應付賬款—外幣供應商 貸:銀行存款—美元/外幣戶 3.?付款與入賬匯率差額 借/貸:財務費用—匯兌損益 答
老師,我們有張發票開的咨詢費,但領導說這張發票是 問
同學,你好 不可以的 答
單位有自有食堂,外包單位勞務人員來食堂吃飯,費用 問
您好,這個是收費的,是吧 答
事業單位的一體化平臺里面的零余額轉到單位銀行 問
財務會計 借:銀行存款 貸:零余額賬戶用款額度 預算會計 借:資金結存 — 貨幣資金 貸:資金結存 — 零余額賬戶用款額度 答
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老師請問下,以前計提工資都是計提當月的,在當月發放,(實際是當月發上個月的薪資)現在想計提當月的工資,在下月的發放,要怎么操作呢?
老師,請問一下,2月申報1月工資發放的時候漏記了一筆,現在是把之前的申報更正重新報(當月是繳了稅收的)還是合并到這個月發放3月申報,謝謝老師!
當月工資下月發放,而申報個稅的時候就是直接按當月計提的工資申報了,而不是按當月發放上月的工資申報的,現在想調整過來,如何調整?
請問一下,老師我們公司是勞務公司,我們就是這個上個月底發放,2020年1月至12月份的,工資申報期過了,因為之前我們做賬都是當月計提當月發放,不知道怎么處理,我們工資又是2022年1月份過年發放的,





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