
老師請問下,以前計提工資都是計提當月的,在當月發放,(實際是當月發上個月的薪資)現在想計提當月的工資,在下月的發放,要怎么操作呢?
答: 您好!這個正常做就好了。比如6月計提,現在發,就現在做發的分錄
計提工資跟實際發放的工資有差異怎么辦?
答: 計提的工資和實際發的工資有差異到時候,可以補提或沖回。 這個調整,可以在下次計提工資時,一并調整。 相關分錄 借:管理費用(或銷售費用、生產成本、制造費用等科目)---工資 貸:應付職工薪酬 如果計提多了,電算化核算的,要做紅數沖銷的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,主要是我之前工資沒發完,導致實際發放比計提的大,
答: 您好,您的具體情況是什么,有截圖嗎?






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