
老師,我23年12月份多計提了903元的稅金及附加,我在24年一月份做憑證,借以前年度損益調整,貸應交稅費\'營業稅金及附加,可以嗎?還需要再納稅調整嗎
答: 同學,你好 是可以的
我上年度多提了附加稅,今年調整的會計分錄怎么處理?要通過以前年度損益調整是嗎?可以直接用紅字沖回以前做的營業稅金及附加嗎?麻煩老師說一下實操怎么處理5星
答: 同學你好 很高興為你解答 通過 以前年度損益調整? 處理 借:應交稅費-應交城市維護建設稅等 貸:以前年度損益調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師,我以前年度借:營業稅金及附加200貸:應交稅費200,其中20元滯納金,沒進營業外支出,今年怎么用以前年度損益調整調賬啊
答: 您好,20元滯納金是何時支付的?









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嗚啦啦啦 追問
2024-05-22 14:33
小菲老師 解答
2024-05-22 14:34