你好請問下,貿易公司有模具費怎么入賬呢?銷售產品 問
收到客戶模具費 借:銀行存款 貸:其他業務收入 — 模具費 支付采購商模具費 借:其他業務成本 — 模具費 貸:銀行存款 模具不出口、不留你公司,不做固定資產 / 低值易耗品,直接收支走損益即可。 出口報關不用報模具,不影響退稅。 答
入職了一家做進出口的一般納稅人企業,向外國公司 問
1.?采購入庫(按報關/發票匯率) 借:庫存商品 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款—外幣供應商 2.?支付外匯貨款 借:應付賬款—外幣供應商 貸:銀行存款—美元/外幣戶 3.?付款與入賬匯率差額 借/貸:財務費用—匯兌損益 答
老師,我們有張發票開的咨詢費,但領導說這張發票是 問
同學,你好 不可以的 答
單位有自有食堂,外包單位勞務人員來食堂吃飯,費用 問
您好,這個是收費的,是吧 答
事業單位的一體化平臺里面的零余額轉到單位銀行 問
財務會計 借:銀行存款 貸:零余額賬戶用款額度 預算會計 借:資金結存 — 貨幣資金 貸:資金結存 — 零余額賬戶用款額度 答

制造行業 4月付了電費 發票5月份開的 做賬也是5月做4月份的帳 根據電子稅務局查到的數據做了電費暫估,那做5月份的帳時還需要再紅沖暫估么?
答: 同學,你好 5月份,需要先紅沖,再暫估
老師,你好,我以前月度暫估的正式發票5月份對方開出,我們已經抵扣,6月份出于某種原因我們開了紅字信息,對方開紅字發票(暫未收到)5月份的帳我們正好還沒有結賬,目前做了紅沖暫估應付賬款,以及進項發票的處理,紅沖后要做哪些賬務處理?
答: 你開紅字信息表,那賬上做借庫存商品 負數,貸應付賬款負數,進項稅額轉出,后續取得紅字發票貼后面就可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
4月購買辦公設備,4月做了暫估款。5月收到了發票,我應該沖回暫估款。但是4月做了暫估的這一筆,其中有2000已經做了費用,其他40000做了固定資產。5月我沖回,那我已經做了費用的2000怎么辦?
答: 你好,你的意思是你四月份也做了費用嗎?那一樣沖掉,重新做都可就可以了。





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