
老師,我上個月暫估了原材料,這個月發票回來了,我應該怎么做賬
答: 暫估入庫? 借;原材料 貸:應付賬款-估價-供應商 發票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? 原材料(暫估差額)? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商
老師,我3月份暫估了一批原材料,當時是:借原材料30000貸應付賬款-暫估30000,現在收到發票38500的發票,這個月應該怎么調賬
答: 借:原材料8500 應付賬款-暫估30000 貸:應付賬款-供應商38500
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,之前5月份做了一筆原材料的暫估,借:原材料 貸:應付賬款-暫估入庫,這個月發票來了也做進去了。之前那筆暫估紅沖之后,原材料是負數,負18000,要怎么調整尼?
答: 你原來估多少就沖多少呀





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