送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-19 13:08

借應付賬款貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤貸應付賬款

女喬子 追問

2022-04-19 13:19

我收到材料再做賬時做借:利潤分配--未分配利潤,貸:應付賬款?不是前面沖了后就該做正確的商品入庫分錄嗎?

郭老師 解答

2022-04-19 13:22

因為跨年了,所以把這個主營業務成本改成了利潤分配,未分配利潤。

郭老師 解答

2022-04-19 13:22

如果是當年的話,借應付賬款,借主營業務成本負數,
然后再做一個正確的企業主營業務,成本貸應付賬款。

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相關問題討論
你這是具體發生的什么業務呢
2022-03-14 10:16:31
你好,不需要,出納是對收付款業務簽字
2022-04-02 02:03:12
您好 沖銷暫估是負數表示 正確的
2019-10-20 19:53:47
可以的,可以這么做的,借應付賬款,借主營業務成本,負數 借主營業務成本貸應付賬款。
2022-02-24 11:50:43
依描述, 你是銷售方吧?
2022-04-07 14:40:45
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