老師代賬的一個單位開了一張免稅發票,應該是開錯 問
您好,您把這張發票拍我看下 答
老師25年度所得稅和26年第一季度都報稅了,為什么 問
先做25年的匯算清繳,看彌補虧損表是否是虧損? 答
公司送化妝品給客戶,記業務招待費有風險嗎? 問
同學,你好 是可以的 答
老師,下午好,請問銷售費用-服務費有80多去年沒開票 問
你好,金額不大,直接買納稅調增就可以啦 答
申報學生的伙食費免征增值稅,對吧?增值稅申報表里 問
不對,不能選學歷教育服務這個代碼,填法也錯誤。 一、正確代碼選擇 學生伙食費屬于學校食堂提供的餐飲服務,對應免稅代碼: 0001092304 | SXA031900792 符合條件的學校食堂餐飲服務免征增值稅 (不是學歷教育服務的代碼 0001101402) 二、正確填報方法 免稅性質代碼及名稱:選 0001092304 符合條件的學校食堂餐飲服務免征增值稅 免征增值稅項目銷售額(第 1 列):填伙食費全額 366135.00 免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額(第 2 列):填 0.00 扣除后免稅銷售額(第 3 列):自動帶出 366135.00 免稅銷售額對應的進項稅額(第 4 列):填伙食費對應的進項稅額(無法劃分的按比例轉出) 免稅額(第 5 列):按適用稅率(6%)計算:366135×6%=21968.10 答

碼頭雜費卸貨費,對方開免稅發票是否對退稅有影響
答: 你好!這個免稅你就不能退稅了
老師,請問如果是一幫貿易,這些運輸費,文件費,運輸雜費,開具的發票都是免稅,是否對退稅有影響?
答: 您好,這個是沒有影響的,您好
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,我想咨詢下出口業務,我們公司是免抵退企業,出口形式是EXW,但是海關要求要填寫雜費,正常情況下,我們公司是不承擔這些費用的,但是11月的時候同事開票,誤將雜費的費用開具了發票,導致我的賬務和稅務數據不一致,我想問下賬務如何處理?稅務申報如何處理?
答: 一、賬務處理 沖減誤開雜費的收入:借:主營業務收入 —— 出口貨物收入(雜費金額)貸:應收賬款 / 銀行存款(按客戶是否支付 / 需退還選擇) 二、稅務申報處理 作廢 / 紅沖原發票,重開僅含貨物金額的出口發票; 免抵退申報剔除雜費,按真實貨物金額申報(已申報則撤銷重報); 留存 EXW 合同、客戶溝通記錄備查,海關雜費與稅務申報無需一致。







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