咨詢下,自然人的收入,怎么判斷是勞務報酬,還是經營 問
您好,這個看開票,比如純勞務的就是勞務費,開的貨物就是經營所得 答
你好,工資計提3月份的數據(按照2月工資表的應發數 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
工商年報中,繳費基礎合計,怎么算的,工資每個月就150 問
按你繳費的社保基數計算,不是工資。直接看每月申報的繳費基數 答
個體工商戶,每個季度減免多少,優惠政策是怎么樣的, 問
你好,季度30萬內普票免增值稅,附加稅,超過30萬全額按照1%繳納增值稅 答
老師,請問服裝制造公司的生產成本,是不是每月要結 問
有銷售,才要結轉銷售成本。 答

老師收到上年度的業務招待費餐費這些發票,現在入賬的分錄這樣寫對嗎:借:以前年度損益調整 貸:其他應付款—XX借:其他應付款XX 貸:庫存現金 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整
答: 您好,是的哦,這個要在申報2023年的年報和所得稅匯繳申報表時用調整后的數據哈
你好老師!我2021年做2020年的匯算清繳時調整了業務招待費2300.8元,我雖然2020年是虧損,但是我會計賬面虧損比匯算清繳的多了2300.8元,今年在報季度所得稅時,季報虧損自動帶出要比會計賬面虧損少了2300.8元,那我現在應該怎么弄,需要用借:以前年度損益調整 貸:未分配利潤
答: 您好 這個不需要調整的 是會計跟稅務的差異
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我企業用的是企業會計準則,并且21年第4季度的所得稅款已繳納完畢。后我又收到許多21年的費用發票,有業務招待費的,福利費的,差旅費的等。我將收到的這些21的費用發票統統記到了22年度的賬里,用的是“以前年度損益調整”科目,我想問,在匯算清繳的時候,我應該怎么做?是在清繳前進行更改申報還是做納稅調整?用不用考慮到稅前扣除比例的問題,因為我將21的各類費用統統在22年計入了“以前年度損益調整”中了,沒有下分明細科目了,分不出哪些金額是福利費,哪些金額是業務招待費了?什么時候考慮更正申報?什么時候需要做納稅調整?
答: 您好,如果所得數預繳申報可以更正,按照更正后的預繳申報填報;匯算清繳時再做納稅調整。









粵公網安備 44030502000945號



借拖姐 追問
2024-04-15 14:38
廖君老師 解答
2024-04-15 14:41
借拖姐 追問
2024-04-15 15:07
廖君老師 解答
2024-04-15 15:15