送心意

玲老師

職稱會計師

2022-02-15 14:40

你好,用這個科目不用納稅調整。

愛琴海 追問

2022-02-15 14:51

老師,招待費如果入的多了是不能稅前扣除的,不需要納稅調增嗎?

玲老師 解答

2022-02-15 15:01

需要納稅調整交所得稅。

愛琴海 追問

2022-02-15 15:06

老師你好,入在以前年度損益調整科目的招待費,如何做納稅調增?

玲老師 解答

2022-02-15 15:19

把超額的業務招待費匯算清繳時調增交所得稅。

玲老師 解答

2022-02-15 15:19

這個是調表不調賬了。

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相關問題討論
你好,用這個科目不用納稅調整。
2022-02-15 14:40:34
你好,你可以借銀行存款,貸利潤分配未分配利潤。
2023-07-13 16:23:36
那么需要更正25年的年度報表,再做匯算
2026-03-24 09:34:16
你好,現在是需要去改21年的匯算清繳的申報
2023-02-08 19:23:29
同學你好 那你用利潤分配未分配利潤
2023-07-13 16:21:10
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