送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2024-04-10 10:13

你好,同學
減少的部分,按照下面做賬
借銷售費用
貸應收賬款

吳曉鳳 追問

2024-04-10 10:32

如果款沒少收,多發一些貨,那就應該做銷售收入處理吧

冉老師 解答

2024-04-10 10:37

是的,你說的很對的

吳曉鳳 追問

2024-04-10 11:00

那我現在的情況是不知道是補償,我做了貨物數量的銷售,相當于多確認收入了,那我往來平不掉,怎么處理?

吳曉鳳 追問

2024-04-10 11:02

比如我們收款只收30000,因為發貨遲,對客戶做補償,多贈送2箱貨,但是因為財務和業務對接的問題,財務不知道這個情況,現在往來平不掉,應收賬款借方余額2000

冉老師 解答

2024-04-10 11:03

那我現在的情況是不知道是補償,我做了貨物數量的銷售,相當于多確認收入了,那我往來平不掉,怎么處理?
往來余額可以結轉到銷售費用

冉老師 解答

2024-04-10 11:03

借銷售費用2000

貸應收賬款2000


這樣的話,就是平的

吳曉鳳 追問

2024-04-10 11:04

是需要紅沖這部分的銷售收入嗎?
但是我這批貨物是出口的,已經辦理了退稅,這樣該如何處理?

冉老師 解答

2024-04-10 11:06

這樣的話,也可以紅沖,按照老師寫的分錄
借銷售費用2000/營業收入
貸應收賬款2000

吳曉鳳 追問

2024-04-10 11:08

可以紅沖,可以做銷售費用是這個意思嗎?

冉老師 解答

2024-04-10 11:10

可以紅沖,可以做銷售費用是這個意思嗎?
是的,兩種方式都可以的

吳曉鳳 追問

2024-04-10 11:12

這樣費用多了2000,但是我們是口頭協議,所得稅會不會納稅調整

冉老師 解答

2024-04-10 11:13

這種不會的,這個業務實務中很多的 

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,同學 減少的部分,按照下面做賬 借銷售費用 貸應收賬款
2024-04-10 10:13:49
你好這個屬于價外費用銷售方是確認收入的。
2024-03-06 09:53:20
您好,這樣的話? 借? 庫存商品? 貸 應付賬款
2023-11-03 09:55:20
借營業外支出 貸庫存商品 銷項稅額
2022-01-03 09:52:52
同學您好,一般是紅字沖回退回 的,負數表示就可以的
2022-10-29 15:19:39
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...