送心意

玲老師

職稱會計師

2024-03-06 09:53

你好這個屬于價外費用銷售方是確認收入的。

素素 追問

2024-03-06 10:13

應該是這樣嗎?
借:應收賬款/銀行存款
貸:營業外外收入——違約金
  應交稅費/應交增值稅/銷項稅額,
之前做的是:
借:應收賬款   1000
借:原材料   -1000
是應將之前的沖了對嗎?

玲老師 解答

2024-03-06 10:14

這個不對,這個屬于價外費用和你正常銷售商品這個分錄是一樣的。

玲老師 解答

2024-03-06 10:14

我是針對銷售方回復的。

素素 追問

2024-03-06 10:23

老師,把營業外收入改為主營業務收入,同時將
借:應收賬款 1000
借:原材料 -1000
沖銷就可以了對嗎?

玲老師 解答

2024-03-06 10:26

改為主營業務收入是對的。用你最后一個原材料負數那個貸方負數不等于借方正數增加嗎?這是啥意思?

玲老師 解答

2024-03-06 10:27

是不是銷售方扣了采購方的錢還是說采購方扣了銷售房的錢?

素素 追問

2024-03-06 10:28

是采購方扣銷售方的錢,我是采購方的財務應怎么做賬?

玲老師 解答

2024-03-06 10:30

采購方直接把扣款記到營業外收入就行了。

素素 追問

2024-03-06 10:33

涉及交增值稅 銷項稅的問題嗎?或是原購進的材料已抵扣,是否應作進項轉出

玲老師 解答

2024-03-06 10:35

不涉及就是這個會交企業所得稅。

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相關問題討論
你好這個屬于價外費用銷售方是確認收入的。
2024-03-06 09:53:20
?你好;? ?違約金不開票的; 除非 你們是價外費用 ;? ??
2022-10-31 16:38:12
你好,同學 減少的部分,按照下面做賬 借銷售費用 貸應收賬款
2024-04-10 10:13:49
不可以,因延遲發貨而支付給客戶的賠償金不可以抵扣稅款。
2023-03-15 14:09:10
沒問題,這個是可以稅前扣除的。
2022-03-25 15:24:23
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