
老師,我們是掛靠方,給被靠方開了60萬的材料發票,現在收到被掛靠方付的款150萬,這個150萬我應該怎么做賬,開票60萬,到賬150萬,這個稅務上有風險嗎
答: 你好 一般來說150萬都是你們的收入得哈 都是需要開發票申報收入的哈 稅務申報建議全部做收入的哈
老師,我們是被掛靠方,開個甲方發票500萬,收到甲方付款400萬,這個怎么做賬呢?我方有又給掛靠方轉了250萬,這個又怎么做賬呢?感謝
答: 你好,借應收賬款 貸收入 應交稅費 借銀行存款貸應收賬款 ,給掛靠方轉250萬是什么錢
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們是勞務公司被掛靠方,比如我們給掛靠方開100萬的發票出去,掛靠方只支付我們管理費和稅金12萬到公司賬上,這樣開票豈不是和收入不符,請問怎么處理呢
答: 你好,同學。 你是開出去100萬的發票,讓掛靠 人給你開88萬的發票 你是100萬收入,88萬成本,12利潤處理的。
老師您好!我我想問你您一下,我單位掛靠別的公司,開發票金額是47.9萬,被掛靠方支付給我單位477971,剩余的差額應該怎么做賬?被掛靠方收取的款項就給開了個收據,別的沒有
我們是掛靠方,被掛靠方開票給甲方,我們先墊付稅費打給被掛靠方,這個打過去的稅費如何做賬?然后我們在開票給被掛靠方,被掛靠方抵扣掉我們繳納的稅費后把多余的退回給我們,這個又怎么做賬呢?
我們是物流公司,別人掛靠車到我們公司,收取了對方費用18萬,其中包含了掛靠風險押金5000,當時對方已轉了18萬到我們對公戶,我們開了17.5萬發票,這個賬該怎么做?發票和款對不上
我們是掛靠方,提前轉墊付款給被掛靠公司,會計分錄怎么做,被掛靠公司代付材料款后,我們掛靠方跟據被掛靠方公司給的付款回單又怎么做這筆賬




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王璐璐老師 解答
2024-04-07 12:43