
老師您好!我我想問你您一下,我單位掛靠別的公司,開發票金額是47.9萬,被掛靠方支付給我單位477971,剩余的差額應該怎么做賬?被掛靠方收取的款項就給開了個收據,別的沒有
答: 你好 ; 差異金額是 管理費 ; 你計入工程成本去 ;
我公司沒有資質,掛靠別的有資質的單位承接項目。我公司把錢付給被掛靠單位,被掛靠單位再支付材料和工程款。我公司付款,如何記賬?利潤被掛靠單位如何返還給我公司?
答: 您好,同學,請稍等下
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
掛靠業務:不含稅收入100萬,被掛靠方收5%管理費,稅金由掛靠方承擔,假如掛靠方提供了5家單位給被掛靠方合計開票98萬,管理費5%從款項中扣除,那么掛靠方提供的這5家單位應收賬款和被靠方的應付賬款都會有余額,請問這個應收和應付要如何平賬
答: 你好,同學 應收通過收入調整 應付通過成本調整




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陪你考證的初級班主任 追問
2022-05-19 11:09
meizi老師 解答
2022-05-19 11:23
陪你考證的初級班主任 追問
2022-05-19 14:22
meizi老師 解答
2022-05-19 14:24