請問新辦企業,有研發,就會計自行設置研發費用,還是 問
你好這個是自行研發設置的 答
你好老師,我們物業用的辦公房,是開發商的,沒有產權 問
納稅人:產權未確定,由實際使用的物業公司繳納房產稅和土地使用稅。 房產稅計算:按房產原值 ×(1 - 當地扣除比例 10%-30%)×1.2%,從使用次月起計征。 土地使用稅計算:按實際占用土地面積 × 當地適用稅額,從使用次月起計征。 申報:登錄電子稅務局,按季度 / 年度申報,無產權證以實測面積或合同面積為準。 答
老師做這種題x2的原因。沒看懂。謝謝。 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
行政單位或上收單位的罰款匯繳需調增嗎 問
是的,那個需要做納稅調增的 答
咨詢下,增值稅的滯納金,一般怎么計算? 問
還是每日0.05%的哈,從開始滯納日計算 答

老師,現在我發現公司21年買車的進項有30多萬沒抵扣,現在月底不是要算還差不差發票嗎?我這個進項算進去就不差了,但不開進來又沒有成本,那我要不要他開呢?
答: 你好,同學 要開的,不開的話,不能抵扣的
老師,現在我發現公司21年買車的進項有30多萬沒抵扣,現在月底不是要算還差不差發票嗎?我這個進項算進去就不差了,但不開進來又沒有成本,那我要不要他開呢?
答: 那您想抵扣趕緊讓他開進來呀。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年我每月發票勾選時都有沒抵扣完的進項稅額,9月份勾選的進項稅額和銷項稅額差額要讓我交增值稅8萬多,我把原來剩下的進項稅額算上了就不交增值稅,現在我還剩下8萬多的進項稅額應該是怎么處理?
答: 你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅
現在企業的進項票特別多,庫存也多,現在不是增量留底退稅嘛 ,我現在想要享受這個, 那我就把進項全部抵扣了,那這個和我的庫存就不符合了,有沒有關系
老師您好,我現在是一般納稅人,現在我手里沒有進項票了,但是這個月有銷售,進項票是不是必須開在10月份才能算是10月份的進項啊,如果開在11月份月初,我是不是就不能算成是11月份的進項啊?
就是車票計算進項稅,但是抵扣發票的系統里沒有這筆 賬上和抵扣發票系統的差額正好是差這筆進項稅 這個怎么處理呢還是說不用管呢
我公司六月份升為了一般納稅人,我還有票沒有開出去,但是我的進項票了,進項票就是五月份開了很多專票回來,然后我那個專票可以。你用的現在可以抵用不?





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