現在企業的進項票特別多,庫存也多,現在不是增量留底退稅嘛 ,我現在想要享受這個, 那我就把進項全部抵扣了,那這個和我的庫存就不符合了,有沒有關系

xijunkokhjhk
于2022-04-12 17:04 發布 ??652次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-04-12 17:07
您好,不符是什么原因?
相關問題討論
你好進項稅額轉出核算
2024-09-07 09:46:36
你好!你這個出口退稅就不能抵扣了。全額計入到購進商品的成本。
收到退稅款,借銀行存款 貸其他應收款-出口退稅
2024-02-23 16:09:45
同學你好
也可以免稅的
2023-08-17 16:13:04
您好,王老師不在線,我來回答一下好不好呀,1.這個月把出口發票開出來不需要交稅。因為你們公司出口抹茶粉適用增值稅“免抵退”政策,出口環節本身免征銷項稅,而且這個月沒有內銷就沒有內銷的銷項稅,應納稅額是銷項稅減進項稅,現在銷項稅為0,進項稅有1941.1元,算下來應納稅額是0-1941.1=-1941.1元,是負數,所以不用交稅,還能就現有的1941.1元進項稅申請退稅。
2,不可以等進項票超過15201.94元再去退稅。雖然你們現在進項票少,但出口退稅有規定的申報期限,9月出口的貨物要在次年4月30日前的增值稅納稅申報期內完成申報,不能攢著進項票以后再退;而且實際退稅不是看進項票總金額是否超過理論最大退稅額,而是看當期期末留抵稅額(也就是當期進項稅減銷項稅的余額)和當期免抵退稅額(這里就是15201.94元)的大小,當期期末留抵稅額小于等于當期免抵退稅額時,當期應退稅額就是當期期末留抵稅額,所以現在有1941.1元進項稅,只要在申報期內,就可以先按這個金額申報退稅,后續取得更多與這筆出口業務相關的進項稅,也能在申報期內繼續申報退稅,不用等進項票超過15201.94元。
2025-09-25 17:21:03
你好,正常你進項發票勾選的話,要和你的銷售收入對著你去勾選的。
2022-04-18 11:15:35
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小林老師 解答
2022-04-12 17:07