送心意

玲老師

職稱會計師

2024-03-01 11:30

原來錯誤分錄發來看一下。

精筑電力麗麗 追問

2024-03-01 11:30

借管理費用,貸銀行存款

精筑電力麗麗 追問

2024-03-01 11:31

只是預付沒有提現長期借款

精筑電力麗麗 追問

2024-03-01 11:33

能回答不

玲老師 解答

2024-03-01 11:33

借預付賬款貸以前年度損益調整。

精筑電力麗麗 追問

2024-03-01 11:34

應該還需要一個分錄吧

精筑電力麗麗 追問

2024-03-01 11:36

固定資產要做進去吧

玲老師 解答

2024-03-01 11:36

現在咱只是更正你預付賬款的科目錯誤這個。

玲老師 解答

2024-03-01 11:36

固定資產方面的業務,你并沒有說有沒有錯誤還是什么?

精筑電力麗麗 追問

2024-03-01 11:38

是的,那么我固定資產怎么做呢

精筑電力麗麗 追問

2024-03-01 11:39

借,固定資產貸長期借款那?

玲老師 解答

2024-03-01 11:41

你是貸款買車嗎?還是什么情況補充一下。正常的咱是預付款了,就是借固定資產貸預付賬款。銀行存款這個是差額需要支付的那一部分。

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原來錯誤分錄發來看一下。
2024-03-01 11:30:05
你好,11月分車就到嗎?如果是的話,11月份就可以做固定資產。
2022-03-21 13:15:12
您好,對的,直接就是?固定資產 -貨車 貸:其他應付款就行
2023-06-11 16:10:44
借固定資產30萬, 應交稅費,應交增值稅進項91000, 貸銀行存款391000
2023-01-07 09:54:18
您好!處置固定資產時用固定資產清理科目哦
2022-01-06 16:12:53
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