送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2024-01-30 17:41

同學您好,藥品已驗收入庫、已付款但未收到發票時,應先按合同暫估價入賬,借記“庫存商品”等科目,貸記“應付賬款”科目。收到發票后,應沖銷暫估價,按發票金額入賬,借記“應付賬款”科目,貸記“銀行存款”科目。

毛毛 追問

2024-01-30 17:53

當月已付款次月收的發票咯,

易 老師 解答

2024-01-30 17:58

暫估,一般為:借:預付賬款,貸;銀行存款借:原材料,貸:預付賬款,付款為,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:預付賬款紅字,
你好,
據發票記
借:原材料,
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:預付賬款

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相關問題討論
當月已付款次月收的發票咯,
2024-01-30 17:53:26
你好 借:原材料 貸:應付賬款 后面付款的時候 借:增值稅 應付賬款 貸:銀行存款
2023-07-15 09:42:50
發票沒收到
2022-04-07 09:35:07
老師 像貨款沒付 發票也沒收到 還有別的分錄處理嗎
2022-03-05 14:03:06
謝謝,如果跨年度也是么做嗎?
2022-04-12 18:01:57
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