老師,我是內賬,老板給的很多發票都沒有付款記錄,問 問
你好,可以的,內賬可以直接入賬。 答
老師,取得甲和乙供應商開出的專票,2023年入帳時入 問
借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出 借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳調增 答
深圳市,退付個稅手續費怎樣做分錄 問
借:銀行存款(實際到賬金額) 貸:其他收益(不含稅金額) 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)(一般納稅人6%;小規模1%,2027年底前延續) 答
你好,發工資時預扣了個稅,發完員工發現扣個稅了,又 問
同學您好,您看我的理解對不對,您在發工資的時候,在工資表上先把這100元個稅,在實發工資中扣除了,之后發現不用繳納這100元了。 如果是這樣,您在發工資的時候 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 貸:應交稅費-個稅 100 然后發現不需要繳納個稅 借:應交稅費-個稅? 100 貸:其他應付款-某員工? 100 然后把這100元給員工 借:其他應付款-員工100 貸:銀行存款100 答
你好老師,小規模納稅人,2021年從代理記賬那里接手 問
你好直接填寫不需要溝通 答

年終利潤分配—未分配利潤借方有余額,以前年度工資少計提,可以用借:利潤分配—未分配利潤 貸:應付工資—應付職工薪 酬來處理么
答: 可以的,可以這么做的。
老師,請教個問題:把以前年度工資調出來:借:應付職工薪酬貸:以前年度損益調整借:以前年度損益調整貸:利潤分配-未分配利潤。這樣的話,怎么平了:應付職工薪酬?
答: 您好,那您做這個分錄的目的或意義是?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,公司去年社保已經繳費,沒有計提,是這樣做借:以前年度損益貸:應付職工薪酬借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益,但是沒有以前年度損益科目怎么做啊
答: 你好,這個可以叫你們軟件售后人員加一個這樣的科目羅









粵公網安備 44030502000945號



王璐璐老師 解答
2024-01-25 10:59