送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-01-11 10:54

我當時你是怎么做的?

2020擁抱更好的自己 追問

2024-01-11 10:59

當時是借管理費用-辦公費,貸銀行存款

東老師 解答

2024-01-11 11:00

借,銀行存款借,管理費用負數

2020擁抱更好的自己 追問

2024-01-11 11:01

退回來隔了幾天又按照正確的信息支付出去了。噢,不是,是應該轉到A公司,結果錯轉到B公司了,然后B公司退回來后隔了幾天重新支付給了A公司,這樣該怎么處理呢?

東老師 解答

2024-01-11 11:03

你做個負數,然后再做一筆正數的會計分錄就行了

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相關問題討論
同學您好,請開票人重新給復印一份就可以
2023-01-16 16:38:59
可以入賬的,以前年度損益調整要結轉到未分配利潤。
2022-08-11 11:32:11
你好 這個按摩椅金額是比較大的,建議作為固定資產的
2022-06-20 09:57:07
你好,沒有付款,你建議你也坐上去,要不跨年了你做到二一年很麻煩,借銷售費用,差旅費貸其他應付款。
2021-01-09 15:09:55
公司購買的陶瓷或是鐵藝的工藝品可以入賬辦公費
2020-07-13 10:23:30
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