
老師好 上個月留抵了400多的進項,直接抵之前的稅款了 請問賬上要怎么處理呢
答: 同學,留抵的部分,之前如果放在應交稅費-未交增值稅的話,本期抵減了,就直接入賬即可。
老師 ,你好 請問一下,上個月員工車票沒有抵扣進項,直接計入費用了,這個月可以抵扣嗎?怎么處理呢?
答: 是可以的, 這樣沒問題 , 借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額),貸:管理費用差旅費
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我有一筆進項稅未抵扣,我做賬的時候,計入了借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)102.69。本月我進項11734.51和銷項690.27抵扣之后有留抵稅額11044.24,而現在賬上和報表上的留底稅款就差了這么一筆未抵扣的進項稅額102.69。我想把賬上的稅款和報表上的留底稅款一致。那么這筆未抵扣,但又計入(進項稅額)102.69.賬務上怎么處理合適呢?
答: 你好,這個認證了沒有?




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優雅的柚子 追問
2024-01-09 09:48
明&老師 解答
2024-01-09 09:51