送心意

明&老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2024-01-09 09:40

同學,留抵的部分,之前如果放在應交稅費-未交增值稅的話,本期抵減了,就直接入賬即可。

優雅的柚子 追問

2024-01-09 09:48

抵減的不是本期,是之前月份欠的稅款

明&老師 解答

2024-01-09 09:51

同學你好,前面你欠稅,科目的余額在應交稅費-未交增值稅,現在有進項留抵,在應交稅費-進項稅額。

借 應交稅費-未交增值稅  貸 應交稅費-進項稅額

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同學,留抵的部分,之前如果放在應交稅費-未交增值稅的話,本期抵減了,就直接入賬即可。
2024-01-09 09:40:12
是可以的, 這樣沒問題 , 借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額),貸:管理費用差旅費
2022-09-21 14:57:58
請詳細描述一下情況,這樣我們才能找出原因,找到正確的解決方案。
2023-03-14 12:25:45
你好,這個認證了沒有?
2023-05-19 14:15:06
你別認證,做到應交稅費待認證。
2022-05-30 18:45:52
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