送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-19 14:15

你好,這個認證了沒有?

胖大星 追問

2023-05-19 14:20

102.69我沒有認證,但是我做賬的時候計入了借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)102.69

郭老師 解答

2023-05-19 14:21

借應交稅費、待認證
貸應交稅費、應交增值稅進項

胖大星 追問

2023-05-19 14:27

是把計入借方的進項稅102.69.計入到貸方,直接沖掉?

胖大星 追問

2023-05-19 14:28

可以,依然做在借方,然后用負數,紅字。借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)-102.69 嗎?

郭老師 解答

2023-05-19 14:30

對的,是的,可以的,可以這么做。

胖大星 追問

2023-05-19 14:34

之前聽課的時候說,計入借方的,最好是用紅字,不要記到貸方。比如借:管理費用100  貸:應付職工薪酬100. 就做一筆同方向的分錄,都用紅字

郭老師 解答

2023-05-19 14:35

你好,費用類的是這么做的,如果是資產和負債的可以的,沒有關系。

胖大星 追問

2023-05-19 14:42

好的。謝謝老師。我試試看。

郭老師 解答

2023-05-19 14:45

可以的,可以試一下的。

胖大星 追問

2023-05-19 14:52

老師,那么我形成的留底退稅11044.24,又是如何進項賬務處理呢?

郭老師 解答

2023-05-19 14:54

你的進項銷項平時結轉嗎?如果不結轉的話,可以不用做。

胖大星 追問

2023-05-19 15:37

老師。我是第一次做。

胖大星 追問

2023-05-19 15:39

老師,還有就是,我公司的汽車買掉了。是作為營業外收入。那怎么結轉成本呢?借:營業外支出 貸: 固定資產  。汽車是當月購入,當月出售的。未計提折舊。

郭老師 解答

2023-05-19 15:42

當時你做的收入怎么做的?

郭老師 解答

2023-05-19 15:42

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項


這個是肖像進項結轉到。

郭老師 解答

2023-05-19 15:43

這個是銷項稅額,進項稅額結轉的。

胖大星 追問

2023-05-19 15:48

購入固定資產的時候 是向個人購買的二手車,所以沒有進項稅,借;固定資產3萬。貸:其他應付款3萬。當月賣掉借:其他應收款  貸:營業外收入    結轉成本分錄借:營業外支出   貸;固定資產

郭老師 解答

2023-05-19 15:49

你沒有交增值稅,你沒有算增值稅的。

胖大星 追問

2023-05-19 15:52

是的。我是說在出售的時候,汽車的成本是放到,營業外支出里面吧?上面的這個分錄正確嗎?

郭老師 解答

2023-05-19 15:57

可以的,可以這么做。

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您好同學,不要這樣寫,咱每個月發生的留抵稅額,互不牽扯,咱就 借應交稅費、應交增值稅銷項稅額, 借。,應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅 ,貸應交稅費、應交增值稅進項稅額。
2022-11-14 10:06:37
借應交稅費應交增值稅銷項, 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 待認證 待抵扣都可以有余額 轉出進項稅額是什么意思?進項轉出嗎 如果是的話,借應交稅費應交增值稅轉出進項稅額, 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2025-05-09 12:01:01
你好,你實際認證多少進項稅額.按實際認證的進項和銷項比較,如果有應納稅再結轉出來,是留抵就不用結轉出來
2022-03-10 14:45:42
同學你好 這個分錄不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2023-02-20 09:02:20
同學你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-04-08 09:41:51
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