
老師,從19年開始,有供電公司專票 做的分錄 借:制造費用 進項 貸:應付賬款 現在從老板往來把應付賬款沖掉,會計分錄是 借:應付賬款 貸:其他應付款嗎?
答: 你好,是老板個人把欠的電費款項支付了嗎??
老師你好,7月有一筆分錄做錯了,當時做的是 借:制造費用 應交-進項 貸:其他應付款。實際正確的應是貸:應付賬款-xx公司。現在11月份,銀行付款這家公司賬款了,該是借:應付賬款-xx公司 貸:銀行存款。因為上一筆做錯了,所以現在該怎么改回呢?
答: 借其他應付款貸應付帳款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師們好,我這里有個問題糾結不明白,比如,賬上其他應付款個人往來賬戶有借方余額,掛了很久,要清理,平賬,手里有些費用發票,都是材料的和制造費用的,我借方做XX費用,貸方去充減個人往來,這樣做是對的吧,
答: 同學你好 對的 是這樣的







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無?? 追問
2023-12-25 10:36
鄒老師 解答
2023-12-25 10:36
無?? 追問
2023-12-25 10:41
鄒老師 解答
2023-12-25 10:42