老師,我這樣發票要是我計入職工福利費,也就是職工 問
你好,入庫單和領用明細的出庫單 答
這種提示是在提交申報后提示的嗎,還是在提交前就 問
同學你好,是說上面的 【數據比對異常】這個提示吧 是提交的那個瞬間 會提示, 如果有這個提示,就得看查看報表哪里不對,而不能再提交了 答
老師,報第一季度經營所營所得的時侯預警提示成本 問
你好,把成本降低才可以的,收入大成本小 答
老師好,公司買的理財產品現在贖回了,有收益,還有利 問
借:銀行存款? ? ?? 貸:短期投資 ? ? ? ?投資收益 增值稅-銷項稅 答
外貿首單出口,請教一下備案單證有哪些?具體要求:裝 問
必備備案單證:出口合同、購貨合同、運輸單據(海運提單)、委托報關協議 裝箱單 / 發票:不用手簽章,蓋公章或發票章即可,復印件標注 “與原件一致” 并簽章 貨代 / 報關代理費發票:需要留存,屬于備案配套單證 答

電費發票結算時間(一般在20號)與企業結算的電費時間(在月末)不一致,先預繳電費,收到電費發票時,借:其他應付款 貸:預付賬款 。月末企業結算電費時,借:制造費用 管理費用 貸:其他應付款。如果這時,企業把本月多計入10天的電費去掉,發現與電費發票金額不一致該怎么辦?
答: 你好,那你就再借預付賬款貸其他應付款沖掉那十天的就可以。
租金之前做了預付,月底又計提做了管理費用和其他應付款,現在沒發票預付賬款和其他應付款要怎么處理呢
答: 你好,借其他應付款貸,預付賬款他倆對沖一下。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,先收到發票,等后期付款,會計分錄怎么寫?借:管理費用 貸:其他應付款或者走賬 借管理費用 貸:預付賬款,這樣可以不?
答: 你好借管理費用,貸應付賬款? ?








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2022-07-21 10:33
李霞老師 解答
2022-07-21 10:36