送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-12-19 16:51

您好
借:應收賬款60000+7800=67800
貸:主營業務收入2*30000=60000
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)60000*0.13=7800

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您好 借:應收賬款60000%2B7800=67800 貸:主營業務收入2*30000=60000 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)60000*0.13=7800
2023-12-19 16:51:56
你好,您的車是做什么核算,是固定資產么,如果是固定資產,中間提折舊了么
2019-12-19 09:22:23
確認收入 借:應收賬款11700 貸:營業收入10000 貸:應交稅費-應交增值-稅銷項稅額1700 結轉成本 借營業成本8000 貸庫存商品8000 回款 借銀行存款11466 借財務費用234 11700*2% 貸應收賬款
2023-09-23 17:08:45
借。銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅。
2022-06-13 13:25:00
您好,參考分錄,借固定資產50000應交稅費應交增值稅(進項稅額)6500貸應付票據56500。
2020-06-20 12:17:50
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