老師,你看這個稅怎樣報,讓我填減免,怎樣填 問
點那個徐志杰,進去就能看到減免的 答
老師上年是虧損,今年一季度有利潤,能彌補以前年度 問
您好,可以的,如果去年的虧損可以彌補完的話,就不用交稅 答
老師,我們是軟件開發企業。幫別人代購了辦公用品, 問
同學,你好 幫別人代購了辦公用品。 代購不要開發票的。如果涉及開票,那就是買賣 答
2024年12月底虧損,303166.682025年12月底盈利,1148 問
您好,按109738.48來交企稅,這個季度全都彌補完了 答
老師,您好,我想問下,餐飲的人員工資,燃料,水電費,計入 問
同學你好 這個計入成本哦 答

賒銷一批貨物給d公司,不含稅售價為1000,增值稅稅率13%,付款條件為10/4,1/30,n/60
答: 借?應收賬款11300 貸?主營業務收入10000 貸?應交稅費_應交增值稅_銷項稅額1300 借?銀行存款11300-452=10848 借?財務費用11300*0.04=452 貸?應收賬款11300
1 企業賒銷一批貨物給D公司,不含稅售價為10000元,增值稅稅率為百分之十三,付款條件是十分之四,三十分之一,六十分之n。2 D公司于第10天償還貨款(用總價法計算)
答: 您好 借 應收賬款11300 貸 主營業務收入10000 貸 應交稅費_應交增值稅_銷項稅額1300 借 銀行存款11300-452=10848 借 財務費用11300*0.04=452 貸 應收賬款11300
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
售給利達公司甲產品400臺,每臺不含稅售價200元;乙產品800件,每件不含稅集價150元,甲、乙產品增值稅稅率均為13%;已收到款項190000元,存入銀行,其余暫欠。
答: 同學您好,您好,借:應收賬款,銀行存款,貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借:主營業務成本,貸:庫存商品
3日購進原材料A材料一批,不含稅價為200000元,增值稅率為13%,款項以商業匯票結算,該批材料計劃成本為205000元,材料已驗收入庫。
公司將B產品一批用于職工福利,按公司銷售同類產品的價格計算,不含稅價款為70000元。該批產品的成本為50000元,增值稅率為16%。
典型業務定資產處業務的核任5企業專用機床一臺,原值150000元,使用期已滿原材機床預計值5000元,清理過程中,取得不含稅價的值變價收入3000元(增值稅率13%),支付清理費用4000元








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