現在A公司要給我們一筆錢,后期不給了,可以做營業外 問
你好,是因為什么原因給的返點呢?? 答
@郭老師,找郭老師繼續答疑:沖的未分配利潤不是影響 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師你好,我想問一下,稅務申報提示異常:所得稅季度 問
根據利潤表本年累計數填報,生產經營所得: 收入總額=營業收入?營業外收入, 成本費用=收入總額-利潤總額 答
老師,2月發1月工資時發了部分年終獎1500,3月發2月 問
同學,你好 按照工資還是全年一次性獎金收入? 都可以,自己選擇 答
老師甲方欠我們工程款,甲方想通過房子頂賬。但是 問
同學你好 稍等我看看 答

外購高檔香精一批,取得的增值稅專用發上注明的價款為300萬元,增值稅48萬元。當月領用60%,用于生產高檔化妝品。當月生產的高檔化妝品期末庫存為0.求當月應繳納的消費稅和增值稅
答: 您好,高檔化妝品消費稅稅率由30%,可以抵的消費稅300*30%*60%,消費稅是領用多少抵多少 增值稅:48萬進項稅全部能抵,
外購高檔香精一批,取得的増值稅專用發票上注明的價款為300萬元,增值稅為39萬元。當月領用60%,用于生產高檔化妝品。當月生產的高檔化妝品類期末庫存為0。計算可以抵扣的消費稅
答: 你好,可以抵扣的消費稅=300萬*60%*消費稅稅率?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
某化妝品生產企業(增值稅一般納稅人),本月生產銷售高檔化妝品,開出增值稅專用發票價款8000萬元,增值稅1040萬元,本月進項稅額800萬元(高檔化妝品消費稅率為15%)。要求:(1)計算本月應交增值稅(2)計算本月應交消費稅稅
答: 你好 1?本月應交增值稅=銷項-進項=1040-800=240 2?本月應交消費稅=8000*15%=1200








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