老師,個稅返回來那個2%手續費,怎么做賬了 問
您好 借:銀行存款 貸:營業外收入 應交稅費 答
請問老師工商年報,里面有個填寫資產負債情況,外商 問
你公司沒有外商投資,直接在「歸屬于外方股東的權益」欄填 0 即可。 補充說明 報錯原因:系統提示「符號必須一致」,是因為你填了 0 后,需同步檢查「所有者權益合計」欄,確保其也為 0 或同符號(內資企業無外方權益,填 0 完全合規)。 填寫邏輯:該欄僅針對有外資股東的企業,純內資企業無外方股東,按要求填 0 是正確操作,不會影響年報申報。 操作步驟:填 0 后點擊確定,再核對所有者權益合計欄數據無誤,即可正常提交年報。 答
老師這個是怎么回事呀 問
這是最常見的觸發原因: - 社保申報的前置要求是全員全險種完成繳費工資申報,系統會校驗所有正常參保職工的繳費工資是否已完成申報; ? - 若有職工未申報、漏申報,或工資基數為空/異常,系統會判定“應申報未申報”,直接阻斷本次申報; ? - 常見場景:新入職職工增員后未做工資申報、年度工資調整未全員完成、離職職工停保未同步導致遺留未申報記錄。 答
老師請問現金流量表,銷售產成品商品提供勞務收到 問
您稍等我給您編輯回復 答
老師,公司是加工性質,現在采購回來的原材料直接售 問
同學,你好 那買回來,就計入庫存商品 答

老師,如果供應商開的發票,10月開出來了,然后11月,沖紅,但發票還沒到我們手上,我們需要做賬嗎?10月份的賬?
答: 發票沒到你們手上不用做賬
我問一下,10月份我方已經開票給對方,11月發生退貨,對方要求開紅字發票,然后我就開了紅字發票沖的是10月份的發票的一部分,但是對方10月份沒有抵扣,11月份抵扣時顯示不能抵扣,然后要求我們再開1張和10月份一樣的金額發票,我方開了,但是現在發現賬不對了,這個怎么解決
答: 你好,你在開一個正數的就可以的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我材料成本9月份暫估,發票有的10月份來,有的11月來,想9月暫估的成本是不是10月初要全沖紅,然后10月來發票就正做分錄,11月份來發票也正常做分錄,是這嗎?還是11月份來的發票10月初不能沖紅,等11月份再沖紅?
答: 不是 收到多少發票沖多少
老師,我們8月份開了發票,客戶當月沒付款,10月份客戶付款的時候說必須要當月的發票,10月我就把發票做了沖紅從開,從開的這個發票是放到8月份的原來的憑證后面,還是放到10月份,那個更合適呢?
今年6月發現去年10月供應商發票金額開錯了原本開6400元卻開成了6.4w,然后我們去年也抵扣進項稅了,現在供應商也沖紅發票了重開了6400元,我們這邊如何做賬務處理,老師?
老師,供應商開了張發票是12月份的,因為發票有問題,我司退票給了供應商,這張發票我們沒認證,然后他們今年年初開了開紅字給我們,我們需要做什么處理嗎?




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M-Xian 追問
2023-11-01 14:37
家權老師 解答
2023-11-01 14:37
M-Xian 追問
2023-11-01 14:39
家權老師 解答
2023-11-01 14:42