送心意

樸老師

職稱會計師

2024-12-20 09:48

同學你好
重新開具的發票放在 10 月份憑證后面更合適。
從會計核算看,8 月份已按當時開具的發票確認收入和應收賬款,10 月份沖紅和重新開具是新的業務流程,應作為 10 月份賬務處理的依據。
從稅務合規和審計角度,8 月份已按原發票納稅申報,10 月份的操作會影響稅務申報,且審計時這樣能清晰展示業務變化過程,符合要求。

阿寶 追問

2024-12-20 09:55

那10月份的分錄怎么做合適,先沖掉之前的?借:應收賬款  負數    貸:主營業務收入 負數  應交稅費應交增值稅銷項稅 負數;再做一遍正數;這樣對嗎?

樸老師 解答

2024-12-20 09:55

對的
這樣做就可以了

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同學你好 重新開具的發票放在 10 月份憑證后面更合適。 從會計核算看,8 月份已按當時開具的發票確認收入和應收賬款,10 月份沖紅和重新開具是新的業務流程,應作為 10 月份賬務處理的依據。 從稅務合規和審計角度,8 月份已按原發票納稅申報,10 月份的操作會影響稅務申報,且審計時這樣能清晰展示業務變化過程,符合要求。
2024-12-20 09:48:05
你好,學員,把發票直接放到10月的憑證里面,不需要調整的
2022-01-29 20:41:32
你好,8月份9月份7月份你可以暫估,然后發票到了之后,紅沖之前暫估的在做發票的,不能把發票提前貼到前面的憑證。
2023-10-04 10:29:34
你好,當時的分錄怎么做?
2023-02-07 15:43:33
你好,讓對方去稅務局報備發票丟失,然后你們單位可以紅沖重新開。
2022-09-09 14:22:55
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