
對方7月份買了東西 讓我公司開了票 但是貨款是9月份才轉進的對公賬戶 請問我現在怎么做分錄
答: 7月份借應收賬款貸主營業務收入應交稅費, 9月份借銀行存款貸應收賬款。
老師,10月份公司購買了一批禮品(酒),對方開發票給我們了,貨也發過來了,我們在10月份也認證了該發票,但是款是在11月份才付給對方的。請問10月份的這筆會計分錄該怎么做呢?
答: 第一,我建議這種發票不要抵扣 借;銷售費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款 不是所有的進項發票都要抵扣的,這樣稅務風險很大
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我方是天然氣公司 之前某學校在我公司購買了燃氣 1-7月的費用讓我們開了票,對方未付款的;八月的費用1004.4元,我們開票給對方了,對方把1-8月的費用8206.32元都打在了我們對公賬戶里面的,現在我該怎么做賬務處理,怎樣記分錄
答: 你好,之前掛著應收賬款嗎?借銀行存款,貸應收賬款做這個就行。




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稻草人 追問
2023-09-25 11:37
郭老師 解答
2023-09-25 11:38
稻草人 追問
2023-09-25 11:40
稻草人 追問
2023-09-25 11:41
郭老師 解答
2023-09-25 11:41