
借應收賬款貸以前年度損益調整應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)…跨年了,記入以前年度損益調整這個銷項稅還怎么處理讓這個月賬上銷項稅合計跟本月申報銷項稅相符?
答: 你好 ;? ? ? ? ? 你是一般納稅人月末把銷項稅結轉到 轉出未交增值稅;? 結轉到未交增值稅貸方去繳納即可。? ??
紅沖去年的銷項發票,然后開一張優惠之后的金額,是不是先紅沖去年的發票 然后做一張借:應收賬款貸:以前年度損益 應交稅費-銷項稅借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益
答: 你好,不用那么做,直接紅沖本年的銷售收入,然后按正確的藍字做賬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷售折讓,確認的 借以前年度損益100,應交稅費應交銷項稅16,貸,應收賬款116,請問這里要減少應交所得稅嗎,借應交稅費應交所得稅116*25=29 貸以前年度損益調整29
答: 你好,學員,這個是實務還是做題的









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施施 追問
2023-08-17 15:18
家權老師 解答
2023-08-17 15:21
施施 追問
2023-08-17 15:25
家權老師 解答
2023-08-17 15:27