送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-07-24 10:54

首先,你需要在增值稅申報表的"本期應納稅額"一欄中,填寫你實際應繳納的稅額,也就是扣除了錯誤開票金額后的稅額。然后,在"減免稅額"一欄中,填寫你退回的那部分稅額。這樣,你的申報表就能正確反映你的稅務情況了。

余偉彬 追問

2023-07-24 10:54

明白了,那我在填寫減免稅額的時候,需要提供什么樣的證明材料呢?

李老師2 解答

2023-07-24 10:54

你需要提供國稅局退回增值稅專票的相關證明,這通常是一份由國稅局出具的退票證明。同時,你還需要提供你的財務記錄,證明你已經將這部分稅額從你的應納稅額中扣除了。這樣,稅務部門就能清楚地了解你的稅務情況,避免出現誤解。

余偉彬 追問

2023-07-24 10:54

好的,我明白了。那如果我在填寫申報表的過程中遇到問題,我可以隨時向你咨詢嗎?

李老師2 解答

2023-07-24 10:54

當然可以,我會隨時為你提供幫助。如果你在填寫申報表或者整理相關證明材料的過程中遇到任何問題,都可以隨時向我咨詢。

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相關問題討論
同學你好:是去年12月開具的,本月退的,沒有重新開具了嗎?
2023-04-13 19:20:15
首先,你需要在增值稅申報表的"本期應納稅額"一欄中,填寫你實際應繳納的稅額,也就是扣除了錯誤開票金額后的稅額。然后,在"減免稅額"一欄中,填寫你退回的那部分稅額。這樣,你的申報表就能正確反映你的稅務情況了。
2023-07-24 10:54:39
可以,可以通過原始憑證更正前一季度的減免稅申報表,然后在納稅申報期初余額處填寫440,再確認提交即可。
2023-03-08 18:08:19
同學這個去年的沒有抵扣,今年就過期的,只能在一年內抵扣
2022-04-10 18:47:28
你好,第一行和第二行填寫專票的不含稅金額,第十行填寫的是普通發票的不含稅金額,減免明細表減免不要填寫的,你需要按照3%來交增值稅專票的。
2024-01-02 09:55:18
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