
去年年底在國稅局代開的3%增值稅專票,由于開票錯誤,退了,這個季度申報怎么填寫減免申報表
答: 同學你好:是去年12月開具的,本月退的,沒有重新開具了嗎?
老師,小規模納稅人關于增值稅,第一季度有代開增值稅專用發票發票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出第二季度未開發票,未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出,第三季度未開發票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現負數,有多繳稅金。第四季度未開發票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。現在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
答: 同學你好 不用 只要改其他季度的財務報表就行
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,如果小規模1季度開了200萬的專票3%,我申報增值稅的時候,增值稅減免申報表直接保存,不用填寫了吧
答: 你好,3%全額交增值稅沒有減免,不填寫減免表的。
小規模納稅人季度申報,開了5萬 1%稅增值稅專票,和不開票的收入20.5萬,這怎么申報,報表都填哪項?增值稅專票這塊免征么?
老師 我是個體工商戶,一月份給客戶開了張3%稅率的增值稅專用發票,當時沒有按1%開專票。這樣的話,我申報第一季度增值稅時,增值稅不享受減免政策,就是按3%申報扣繳增值稅嗎?
你好,1季度只開了1月份增值稅專票,2,3月份增值稅專票沒有開,現在申報1季度報表只顯示1月份增值稅專票的金額,那我能不能也只報一月份開票數據,剩下2,3月份等4月份開票出來后在2季度一起申報。









粵公網安備 44030502000945號


