
您好老師:第一季度我開了紅字發票3%稅率的專票,然后開出的銷項是1%的專票,申報時怎么填寫,減免增值稅申報表如何填能申報過去
答: 你可以先把3%的稅率和1%的稅率分別填寫在增值稅申報表的應稅項目欄里,然后在減免稅申報表里面把3%的稅率填寫在減免稅項目欄里,把1%的稅率填寫在減免稅額欄里,以便于明確和準確的填寫減免稅申報表。
老師,如果小規模1季度開了200萬的專票3%,我申報增值稅的時候,增值稅減免申報表直接保存,不用填寫了吧
答: 你好,3%全額交增值稅沒有減免,不填寫減免表的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,您好,增值稅申報不太明白,請問我們專票有開1%跟%3的,3%的全額交稅,不用填減免申報,1%的要填減免申報表是嗎?然后無票收入跟開1%普票的,同樣要填進這個減免申報表里嗎?
答: 對的 百分之一的發票要填寫減免稅明細表





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