董老師,可以咨詢您個問題嗎? 問
同學你好,老師不在線 答
半路接賬,這是對方的報表,我如何填期初數 問
同學你好,沒理解你的意思, 是要在哪里填寫 期初數呢, 25年末的期末數,就是26年初的期初數據 答
老師好,電影院的放映設備,座椅,中央空調,電梯,折舊年 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
企業繳納殘保金怎么入賬? 問
計提: 借:管理費用--殘保金, 貸:其他應付款-殘保金, 上交時: 借:其他應付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
老師下午好,工程分包合同需要繳納印花稅嗎 問
是的,按建筑工程合同交 答

22年的費用沒有入賬,費用支出時,借:其他應收款-XX員工 ,貸:銀行存款,在23年收到發票怎么寫分錄。
答: 金額小直接在23年報銷就是了
22年的費用沒有入賬,費用支出時,借:其他應收款-XX員工 ,貸:銀行存款,在23年收到發票怎么寫分錄。
答: 在23年收到發票后,你需要將發票金額從"其他應收款-XX員工"轉移到"應付賬款"或者"預付賬款",具體取決于你的會計政策。所以,分錄應該是:借:應付賬款或預付賬款,貸:其他應收款-XX員工。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,21年度有一張憑證是借:管理費用—差旅費 貸:銀行存款22年核對銀行對賬單時發現這張憑證是做錯了,銀行存款應該改為其他應收款—XX調整憑證時,應該直接借:銀行存款 貸:其他應收款—XX還是,原憑證紅字沖銷后,借:管理費用—差旅費 貸:其他應收款—XX
答: 您好,因為跨年了,所以說咱只能 借銀行存款貸,利潤分配,未分配利潤 借其他應收款貸,銀行存款 正常,你這個匯算清繳的時候應該要調整的。




粵公網安備 44030502000945號



愛笑的芹菜 追問
2023-07-19 13:49
999 解答
2023-07-19 13:49