送心意

999

職稱注冊會計師

2023-07-19 13:49

在23年收到發票后,你需要將發票金額從"其他應收款-XX員工"轉移到"應付賬款"或者"預付賬款",具體取決于你的會計政策。所以,分錄應該是:借:應付賬款或預付賬款,貸:其他應收款-XX員工。

愛笑的芹菜 追問

2023-07-19 13:49

明白了,那如果23年的時候,我已經收到了款項,但是發票還沒有收到,我應該怎么處理這個情況呢?

999 解答

2023-07-19 13:49

如果你在23年已經收到款項,但發票還未收到,你可以先將款項記入"預收賬款"。所以,分錄應該是:借:銀行存款,貸:預收賬款。等到你收到發票后,再將"預收賬款"轉移到"應收賬款"或"銷售收入",具體取決于你的會計政策。所以,分錄應該是:借:應收賬款或銷售收入,貸:預收賬款。

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相關問題討論
金額小直接在23年報銷就是了
2023-04-13 15:41:55
在23年收到發票后,你需要將發票金額從"其他應收款-XX員工"轉移到"應付賬款"或者"預付賬款",具體取決于你的會計政策。所以,分錄應該是:借:應付賬款或預付賬款,貸:其他應收款-XX員工。
2023-07-19 13:49:23
對,沒錯了,這么做賬就可以。
2023-04-12 09:50:28
您好,因為跨年了,所以說咱只能 借銀行存款貸,利潤分配,未分配利潤 借其他應收款貸,銀行存款 正常,你這個匯算清繳的時候應該要調整的。
2022-06-01 14:29:34
你好,選擇第一種方法,正常的做財務費用發票,到了之后你再紅沖,然后再做發票的。
2022-06-13 08:48:31
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