
師請問在21年12月支付業務費沒有票,估到管理費用,借管理費用 貸銀行存款,22年7月才收到票,收到票的分錄要怎么做
答: 同學你好 暫估的話一般是 借管理費用 貸應付賬款暫估 這樣
老師請問在21年12月支付業務費沒有票估到管理費用,借管理費用 貸銀行存款,22年7月才收到票,收到票的分錄要怎么做
答: 金額低于5000都直接做在22年的管理費用
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,?已付款,并收到發票,但我不想入費用這個月,我可以掛,借其他應付,貸銀行存款嗎?下月我想做費用就入,借管理費用,貸其他應付 可以嗎
答: 您好,是可以這樣做的,可以的
公司有黨員包括法人 那么黨費 公司可以直接用公戶支付黨費嗎 如果可以怎么做賬啊 就是公司法人是黨員還有2個公司的人是黨員 他們的黨費用公戶支付了,是借:管理費用 貸:銀行存款嗎
老師好,本月銀行存款支付了管理費用,但發票未收到,請問能否寫一下分錄?1、當月支付管理費用 的分錄,2、下月才收到發票 的分錄。
老師,請問一下我上個月支付了房租,以為對方開普票:分錄:借:管理費用-房租 貸:銀行存款 。這個月我收到了對方開的專票,專票本月已認證。本月該怎么做分錄呀!
老師早上好!請問公司購買的雇主責任險(員工意外傷害險),可以直接計入管理費用,借:管理費用,貸:銀行存款 嗎?由于賬號錯誤第一次打款全額退回公戶中,這筆退款應該計入什么科目中?








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福鋒 追問
2023-05-05 14:40
樸老師 解答
2023-05-05 14:48
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2023-05-05 15:25
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2023-05-05 15:36
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2023-05-05 17:04
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2023-05-05 17:09
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2023-05-05 17:16