送心意

樸老師

職稱會計師

2023-05-05 14:38

同學你好
暫估的話一般是
借管理費用
貸應付賬款暫估
這樣

福鋒 追問

2023-05-05 14:40

在22年在收到票會計分錄做借管理費用
貸應付賬款暫估

樸老師 解答

2023-05-05 14:48

收到發票的時候紅沖暫估的
按照發票做賬

福鋒 追問

2023-05-05 15:25

好的 那 21年12月支付水電費,沒有票可以計預付賬款,嗎?

樸老師 解答

2023-05-05 15:36

沒有發票可以計入往來科目的

福鋒 追問

2023-05-05 16:53

郵寄費可以計入辦公用費嗎?

福鋒 追問

2023-05-05 16:55

就是給客戶寄文件的

樸老師 解答

2023-05-05 17:04

同學你好
可以計入辦公費的

福鋒 追問

2023-05-05 17:09

好的 謝謝老師

樸老師 解答

2023-05-05 17:16

滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
同學你好 暫估的話一般是 借管理費用 貸應付賬款暫估 這樣
2023-05-05 14:38:07
金額低于5000都直接做在22年的管理費用
2023-04-28 17:09:02
您好,你的意思是員工把錢退回來了嗎?
2024-01-15 09:39:39
您好,是可以這樣做的,可以的
2023-09-13 15:08:50
您好!可以的。可以這樣
2022-05-11 14:06:58
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