老師 當月做了無票收入 次月又開具了發票 次月有 問
您好,次月你把當月的無票收入減去上月申報的無票收入,按差額來申報 答
老師請問物業行業出新規預收的物業費也要先交增 問
2026 年起新規明確,預收物業費需在納稅義務時點全額申報增值稅,不再分期 答
領導直接給我幾張發票說對私發票我該怎么做賬。 問
同學,你好 你問領導,是要報銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學,你好 借:管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務報酬和特許 問
同學,你好 勞務報酬和特許權使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明,通常是因為稅務系統識別到相關收入存在退稅申請,但預扣預繳環節的稅款數據與實際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答

我的應付職工-工資比管理費用-工資多了2700,原因是當時發工資退回做賬錯了導致,現在怎么調整呢
答: 同學,你好 應付職工-工資,紅沖之前的分錄
你好老師,比如說之前的憑證,工資多計提了50,現在需要調整。應該怎么做分錄呢 ?原來計提是,借:管理費用-工資,貸:應付職工工資。
答: 您好,這個跨年了嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我現在要計算毛利潤,但今年的工資我全都做在了管理費用里了,也已經做過賬了,我現在應該怎么調整呢?之前一直做的是借:管理費用~工資,貸:應付職工薪酬~工資,那我現在應該怎么做分錄呢?并且不會影響到之前做過的賬
答: 您好,那您正確的處理,工資該如何調整?





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