送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-06-29 16:38

你好; 你是在23年賬套里面做 ; 就得按第一個表格里面的分錄處理哦  、而且利潤分配-未分配利潤去做哈; 沒有以前年度損益調整這個二級科目的  

無情的烏冬面 追問

2023-06-29 16:57

是放到23年做的,老師,你在看一下我調好的,對不對

meizi老師 解答

2023-06-29 17:04

你好1;  你做;  對的; 就這兩筆   

無情的烏冬面 追問

2023-06-29 17:08

老師,請教一下,為什么是放到   利潤分配-未分配利潤呢

meizi老師 解答

2023-06-29 17:14

你好; 小企業會計準則; 你跨年了。補計提22年; 走這個科目; 避免影響23年利潤表   

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你好; 你是在23年賬套里面做 ; 就得按第一個表格里面的分錄處理哦? 、而且利潤分配-未分配利潤去做哈; 沒有以前年度損益調整這個二級科目的??
2023-06-29 16:38:57
同學你好,增值稅那里有點問題,增值稅應該是先結轉然后再繳納。  1、結轉進項稅額:   借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)     貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)   2、結轉銷項稅額:   借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)     貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)   3、根據“應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅”科目差值,轉入“應交稅費——未交增值稅”科目借或貸。若“應交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進項稅;若貸方有余額,則為應交的稅費。在下月繳納時:   借:應交稅費——未交增值稅     貸:銀行存款
2022-03-29 16:57:25
你好!第二個圖片是對的。
2022-04-03 09:12:39
您好,沒錯的就是這么做賬的。
2023-01-12 09:47:38
你好 ,你的分錄是正確的
2022-04-01 16:54:34
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