送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-06-25 13:37

你好,公司補交以前年度增值稅,是什么原因導致的呢? 

心靈美的檸檬 追問

2023-06-25 13:43

好像前期買金稅盤費用不讓抵扣

鄒老師 解答

2023-06-25 13:43

你好,買金稅盤費用,這個一直都是可以全額抵扣的 

心靈美的檸檬 追問

2023-06-25 13:58

老師這樣做對嗎?

鄒老師 解答

2023-06-25 13:59

你好,現在具體是針對什么做分錄呢? 

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相關問題討論
你好,公司補交以前年度增值稅,是什么原因導致的呢??
2023-06-25 13:37:01
同學,你好 你是沒有以前年度損益調整這個科目嗎?
2023-06-25 13:57:47
你好;? 你這個之前分錄怎么掛的; 是什么業務內容 ;??
2022-02-10 16:20:27
假設是以前年度多計提增值稅導致應交增值稅為負數,調整分錄為:先用紅字沖減多計提的銷項稅額,借記 “應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)”,貸記 “以前年度損益調整”;再將 “以前年度損益調整” 余額轉入 “利潤分配 —— 未分配利潤”。 對報表的影響:去年報表中,資產負債表的應交稅費增加、未分配利潤增加,利潤表的收入和利潤都增加;今年報表中,資產負債表年初數的應交稅費和未分配利潤按調整后列示,影響期末數,利潤表本身一般不受直接影響,但比較報表中去年數據會變,可能影響對比分析,現金流量表補充資料中相關項目可能因應交稅費和凈利潤的變動而變化。
2025-04-03 10:11:17
您的意思是,匯算清繳的日期4.10 是在甲公司 2022 年度財務報告批準報出日為 2023 年3月 23 之后
2023-08-08 09:39:59
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