
發現以前一個賬 當時對方開了發票也已經抵扣 但是因為有質量問題 無需付款 原料估計當時領了做了研發費用 已經費用化了 現在想把應付賬款消掉 應當怎么處理?
答: 你好!借應付賬款 貸營業外收入
合作研發,研發單位收到其他公司研發費如何賬務處理?收款借:銀行存款 貸 其他應付款?研發發生費用 借 研發費 貸 銀行存款月末如何處理 其他應付款?
答: 你好; 合作研發; 最終 研發成果是你公司的嗎? ??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好!對于企業,財政撥入研發經費后,借:銀行存款,貸:應付專項款-XXX,支出經費時(費用化支出),借:研發支出-XX,貸:銀行存款,月末結賬,借:管理費用-研究費用,貸:研發支出-XX。那么項目完成后,費用化支出怎么記賬(沒有項目結余)?借方:專項應付款-XX,貸方怎么記
答: 你這個研發項目沒有資本化的嗎?







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王姑娘 追問
2023-06-20 11:36
宋生老師 解答
2023-06-20 11:39